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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001329
Monto de la Factura
₲ 5.017.950
Nro. Solicitud de Transferencia
109946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.722.120

Retención DNCP
₲ 17.700
Retención IVA
₲ 136.853
Retención Renta
₲ 136.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
22/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199438
Monto Contrato
₲ 63.632.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.600.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.600.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3