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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009981
Monto de la Factura
₲ 4.605.317
Nro. Solicitud de Transferencia
143164
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.337.873

Retención DNCP
₲ 16.244
Retención IVA
₲ 125.600
Retención Renta
₲ 125.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197699
Monto Contrato
₲ 236.699.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.871.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.871.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Artículos de Ferretería, Herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad referemdun
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4