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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009530
Monto de la Factura
₲ 465.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.962

Retención DNCP
₲ 1.642
Retención IVA
₲ 12.693
Retención Renta
₲ 12.693
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197699
Monto Contrato
₲ 236.699.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.871.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.871.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Artículos de Ferretería, Herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad referemdun
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4