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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0119437
Monto de la Factura
₲ 21.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.620.188

Retención DNCP
₲ 77.290
Retención IVA
₲ 597.600
Retención Renta
₲ 597.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201285
Monto Contrato
₲ 42.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.968.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.968.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2