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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008871
Monto de la Factura
₲ 1.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203130
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.102

Retención DNCP
₲ 3.584
Retención IVA
₲ 27.709
Retención Renta
₲ 27.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202703
Monto Contrato
₲ 2.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.939.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (PLURIANUAL)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2