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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001635
Monto de la Factura
₲ 4.156.940
Nro. Solicitud de Transferencia
54021
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.940

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-14001-10-7044
Monto Contrato
₲ 152.821.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.334.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.334.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica