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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006175
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83104
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.611

Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 39.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117823
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.446.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.446.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico