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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008719
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.100

Retención DNCP
₲ 5.809
Retención IVA
₲ 44.455
Retención Renta
₲ 29.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117823
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.446.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.446.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico