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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009573
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123596
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.609

Retención DNCP
₲ 2.209
Retención IVA
₲ 16.909
Retención Renta
₲ 11.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117823
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.446.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.446.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico