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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000369
Monto de la Factura
₲ 64.923.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.741.068

Retención DNCP
₲ 231.364
Retención IVA
₲ 1.770.641
Retención Renta
₲ 1.180.427
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-114884
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.687.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298821
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE VPN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico