Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005774
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.120.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            166159
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-12-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-12-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.016.082
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.555
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 57.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 38.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERGIO CESPEDES ORUE
        
                                    RUC
                            
            843849-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13003-15-103864
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 250.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 242.289.858
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 242.289.858
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282289
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA REGION VII MISIONES 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        