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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003589
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.769

Retención DNCP
₲ 10.049
Retención IVA
₲ 76.909
Retención Renta
₲ 51.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-116909
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.323.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.323.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico