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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003801
Monto de la Factura
₲ 1.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.364

Retención DNCP
₲ 4.045
Retención IVA
₲ 30.955
Retención Renta
₲ 20.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-116909
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.323.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.323.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico