Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025646
Monto de la Factura
₲ 1.281.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107546
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.218.778
Retención DNCP
₲ 4.567
Retención IVA
₲ 34.953
Retención Renta
₲ 23.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-117825
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.490.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.490.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico