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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 2.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18377
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2016
Fecha de la Transferencia
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.788

Retención DNCP
₲ 9.212
Retención IVA
₲ 70.500
Retención Renta
₲ 47.000
Multa
₲ 180.500

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
76/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13003-15-112722
Monto Contrato
₲ 107.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.674.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.674.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico