Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002670
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-14804
Monto Contrato
₲ 244.291.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.136.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.136.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203144
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia