Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000018
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 147.163.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            79880
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-10-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 147.163.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA LIBERTAD S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80048895-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            16/10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12009-10-6550
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 334.781.810
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 326.209.592
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 326.209.592
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            193106
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        