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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012172
Monto de la Factura
₲ 4.410.435
Nro. Solicitud de Transferencia
45065
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.435

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-1891
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.657.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.657.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185197
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional