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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024281
Monto de la Factura
₲ 1.585.050
Nro. Solicitud de Transferencia
116026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.585.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-17903
Monto Contrato
₲ 31.315.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.353.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.353.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia