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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 107.948.324
Nro. Solicitud de Transferencia
67042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.259.477

Retención DNCP
₲ 384.689
Retención IVA
₲ 2.944.045
Retención Renta
₲ 1.962.697
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
598
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-134239
Monto Contrato
₲ 2.971.047.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.702.039.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.039.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304814
Nombre de la Licitación
MOPC N° 134/2016 OBRA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BARRIO SAN JERONIMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep