Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000224
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.787.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            52195
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.866.571
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 66.952
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 512.386
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 341.591
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INGENEG S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015785-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            410
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12013-16-129080
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 501.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 458.373.405
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 458.373.405
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            313844
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC N° 40/2016 SELEC DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE UN ALIVIADERO SOBRE EL RIO JEJUI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        