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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004801
Monto de la Factura
₲ 5.509.400
Nro. Solicitud de Transferencia
40958
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.134.761

Retención DNCP
₲ 19.233
Retención IVA
₲ 150.256
Retención Renta
₲ 200.342
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226474
Monto Contrato
₲ 359.591.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.922.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.922.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422523
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/23 "Adquisición de Útiles, tintas y tóner - Ad Referéndum - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4