Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000584
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.369.139
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            190502
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.392.038
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 50.161
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 391.886
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 522.514
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            1535917-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            56
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-23-230162
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 460.260.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 278.861.625
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 278.861.625
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            430179
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        