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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004705
Monto de la Factura
₲ 56.023.800
Nro. Solicitud de Transferencia
141943
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.253.307

Retención DNCP
₲ 205.401
Retención IVA
₲ 925.587
Retención Renta
₲ 1.588.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224892
Monto Contrato
₲ 458.519.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.412.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.412.976

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas para el BIMI - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2