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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 43.751.623
Nro. Solicitud de Transferencia
125272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.172.267

Retención DNCP
₲ 154.324
Retención IVA
₲ 1.193.226
Retención Renta
₲ 1.193.226
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230163
Monto Contrato
₲ 454.147.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.372.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.372.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1