Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000590
Monto de la Factura
₲ 4.423.565
Nro. Solicitud de Transferencia
189602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.122.763
Retención DNCP
₲ 15.442
Retención IVA
₲ 120.643
Retención Renta
₲ 160.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-234577
Monto Contrato
₲ 130.848.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.951.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.951.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1