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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
029-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 405.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190526
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.460.000

Retención DNCP
₲ 1.413.818
Retención IVA
₲ 11.045.455
Retención Renta
₲ 14.727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-233690
Monto Contrato
₲ 418.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.576.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.576.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS DE USO MILITAR PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1