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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-002-0012100
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.080

Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 70.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
44/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229633
Monto Contrato
₲ 269.313.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.080.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.080.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3