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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-002-0011097
Monto de la Factura
₲ 4.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.523

Retención DNCP
₲ 17.619
Retención IVA
₲ 136.227
Retención Renta
₲ 136.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
44/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229633
Monto Contrato
₲ 269.313.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.080.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.080.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3