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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001514
Monto de la Factura
₲ 317.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.863.802

Retención DNCP
₲ 1.120.216
Retención IVA
₲ 8.661.464
Retención Renta
₲ 8.661.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
49/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229405
Monto Contrato
₲ 581.469.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.548.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.548.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431852
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DEL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3