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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003823
Monto de la Factura
₲ 9.371.560
Nro. Solicitud de Transferencia
89832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.819.064

Retención DNCP
₲ 33.056
Retención IVA
₲ 255.588
Retención Renta
₲ 255.588
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225387
Monto Contrato
₲ 166.397.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.587.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.587.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422381
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/23 - Adquisición de cubiertas y cámaras de aire para vehículos terrestres y aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4