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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0100578
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217950
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.440.000

Retención DNCP
₲ 1.466.182
Retención IVA
₲ 11.454.545
Retención Renta
₲ 15.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-233671
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.440.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROTESIS PARA BRAZO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1