Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011775
Monto de la Factura
₲ 4.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.680
Retención DNCP
₲ 15.674
Retención IVA
₲ 122.455
Retención Renta
₲ 163.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235253
Monto Contrato
₲ 570.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.766.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.766.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4