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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010098
Monto de la Factura
₲ 57.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.131.456

Retención DNCP
₲ 199.010
Retención IVA
₲ 1.554.764
Retención Renta
₲ 2.073.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235253
Monto Contrato
₲ 570.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.766.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.766.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4