Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011774
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.305.840
Retención DNCP
₲ 16.128
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 168.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235253
Monto Contrato
₲ 570.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.766.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.766.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4