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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011773
Monto de la Factura
₲ 65.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.896.880

Retención DNCP
₲ 228.096
Retención IVA
₲ 1.782.000
Retención Renta
₲ 2.376.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235253
Monto Contrato
₲ 570.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.766.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.766.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4