Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021141
Monto de la Factura
₲ 2.395.064
Nro. Solicitud de Transferencia
189160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.318.857
Retención DNCP
₲ 8.709
Retención IVA
₲ 65.320
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232461
Monto Contrato
₲ 8.319.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.634.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.634.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2