Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 17.805.672
Nro. Solicitud de Transferencia
126159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.755.947
Retención DNCP
₲ 62.805
Retención IVA
₲ 485.609
Retención Renta
₲ 485.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227939
Monto Contrato
₲ 53.171.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehiculos para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5