Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 1.882.800
Nro. Solicitud de Transferencia
215037
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.892
Retención DNCP
₲ 6.847
Retención IVA
₲ 51.349
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228475
Monto Contrato
₲ 107.405.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.926.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.926.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
