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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 2.680.678
Nro. Solicitud de Transferencia
95392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.498.392

Retención DNCP
₲ 9.358
Retención IVA
₲ 73.109
Retención Renta
₲ 97.479
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235234
Monto Contrato
₲ 195.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.788.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.788.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4