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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001071
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.860.001

Retención DNCP
₲ 366.545
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230043
Monto Contrato
₲ 829.428.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.796.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.796.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430786
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/23 "Contratación de seguro de pasajeros, cargas y responsabilidad civil - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4