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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 5.248.627
Nro. Solicitud de Transferencia
94469
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.198

Retención DNCP
₲ 18.513
Retención IVA
₲ 143.144
Retención Renta
₲ 143.144
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227676
Monto Contrato
₲ 310.874.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.957.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.957.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2