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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 3.613.519
Nro. Solicitud de Transferencia
166836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.485

Retención DNCP
₲ 12.746
Retención IVA
₲ 98.551
Retención Renta
₲ 98.551
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232371
Monto Contrato
₲ 244.253.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.737.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.737.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2