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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 10.819.668
Nro. Solicitud de Transferencia
189632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.083.932

Retención DNCP
₲ 37.770
Retención IVA
₲ 295.082
Retención Renta
₲ 393.442
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232371
Monto Contrato
₲ 244.253.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.737.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.737.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2