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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 3.499.875
Nro. Solicitud de Transferencia
124249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.542

Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.451
Retención Renta
₲ 95.451
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227675
Monto Contrato
₲ 72.093.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.635.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.635.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2