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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006590
Monto de la Factura
₲ 137.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.186.720

Retención DNCP
₲ 484.224
Retención IVA
₲ 3.744.000
Retención Renta
₲ 3.744.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229139
Monto Contrato
₲ 846.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.493.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.493.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARNET DE REGISTRO DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1