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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 25.739.250
Nro. Solicitud de Transferencia
166743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.221.803

Retención DNCP
₲ 90.789
Retención IVA
₲ 701.980
Retención Renta
₲ 701.980
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229668
Monto Contrato
₲ 225.188.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.285.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.285.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431173
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS VARIOS DE UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2