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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008378
Monto de la Factura
₲ 528.363
Nro. Solicitud de Transferencia
169441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.962

Retención DNCP
₲ 1.921
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232451
Monto Contrato
₲ 63.629.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.973.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.973.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2