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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007601
Monto de la Factura
₲ 2.499.255
Nro. Solicitud de Transferencia
190116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.733

Retención DNCP
₲ 9.088
Retención IVA
₲ 68.162
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232451
Monto Contrato
₲ 63.629.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.973.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.973.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2