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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 2.317.510
Nro. Solicitud de Transferencia
169330
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.243.772

Retención DNCP
₲ 8.427
Retención IVA
₲ 63.205
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232457
Monto Contrato
₲ 21.276.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.323.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.323.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2